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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMARANTE

Detalhes do Empenho   Voltar PDF XLS

Número da nota de Empenho115006
Data de emissão15/01/2026
Valor EmpenhadoR$ 1.461,66
Valor LiquidadoR$ 1.461,66
Valor PagoR$ 1.461,66
Tipo de EmpenhoOrdinário
Número Processo Licitatório
Modalidadade da licitaçãoNão Informado
CPF do Ordenador***.156.123-**
Nome do OrdenadorGLAUBER MORAES DUARTE
HistóricoVALOR QUE SE EMPENHA PARA REALIZAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE BOLETO DO PORTOP SEGURO, DESTINADOS PARA AS ATIVIDADES DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE .
Dados do Credor
Nome do CredorPORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
CPF/CNPJ***981640001**
EndereçoAVENIDA RIO BRANCO, 1489, RIO BRANCO, CEP:01205-001
CidadeSao Paulo/SP
Classificação orçamentária
Unidade OrçamentáriaFundo Municipal de Saúde - FMS
Fonte de recursoTransferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde
Código da AplicaçãoNão se aplica
FunçãoSaúde
SubfunçãoAtenção Básica
ProgramaSaúde e Qualidade de Vida
AçãoManutenção das Ações da Atenção Primária à Saúde
Categoria EconômicaDespesa Corrente
Grupo de Natureza da DespesaOutras Despesas Correntes
Modalidadade de AplicaçãoAplicações Diretas
Elemento de DespesaOutros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Subelemento de DespesaSERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Anulações
Empenho da Anulação Data da Anulação Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
N° Liquidação Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor Retenções
1 15/01/2026 0000660/2026 1 --- 1.461,66 -
Pagamentos
N° Pagamento N° Liquidação Data do Pagamento Valor
1 1 15/01/2026 1.461,66